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临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明


来源:沧源佤族自治县班老乡卫生院  作者:沧源自治县政府   时间:2020-09-08  点击率:打印 】【 关闭

  

  目录

  第一部分  临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  参照政府批准的“三定”方案。

  (二)2019年度重点工作任务介绍

  2019年度重点工作任务介绍。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:财政补助事业单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院部门2019年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是事业在职人员12人。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休1人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分  2019年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院部门2019年度收入合计496.84万元。其中:财政拨款收入236.01万元,占总收入的47.5%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入215.59万元,占总收入的43.39%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入45.25万元,占总收入的9.11%。与上年对比财政拨款收入比上年同期增加了6.29%,事业收入比上年同期增加了83.34%,其他收入比上年同期增加了46.1%,主要原因是专项资金并入决算,还增加了村级宣传员工资,所以差额大。

  二、支出决算情况说明

  临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院部门2019年度支出合计425.87万元。其中:基本支出309.9万元,占总支出的72.77%;项目支出115.97万元,占总支出的27.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出比上年同期增加了0.41%,项目支出比上年同期增加了20.53%,主要原因分析1、计生宣传员工资的增加(2019年开始有卫生院发放给计生人员工资);2、卫生院开展基本公共卫生项目的支出增加,项目用办公医疗设备的购置。所以差额大。

  (一)基本支出情况

  2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出309.9万元。比上年同期增加0.41%,主要原因分析是工资、津贴及各项保险有所调整,导致2019年相对2018年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.28%。

  (二)项目支出情况

  2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出115.97万元。比上年同期增加12.98%,主要原因分析是专项资金比往年多,在去年的基础上公共卫生还开展避孕药具、肺结核等项目。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出262.07万元,占本年支出合计的61.54%。比上年同期增加18.03%,主要原因分析是工资、津贴及各项保险有所调整,发放计生宣传员工资等。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出16.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于社保所有人员工资福利支出,无结余;

  9.卫生健康(类)支出245.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.84%。主要用于在职人员工资福利支出,无结余:

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长/下降0%。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出0万元。其中:

  国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元,

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院部门资产总额602.59万元,其中,流动资产335.01万元,固定资产76.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程191.50万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加82.73万元,其中;流动资产增加27.17万元,固定资产增加44.94万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加17.00万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产4项,账面原值1.38万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

图片1



  三、政府采购支出情况

  2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

  五、其他重要事项情况说明

  2019年本单位未发生需着重说明的重要事项

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  本单位不涉及专用名词。

 班老卫生院决算公开报表.xls


  
附件【班老卫生院决算公开报表.xls
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