政府信息公开
(县财政局)
索引号
cyx_mdz/2026-00002
发布机构
勐董镇
文  号
日期
2026-03-20
沧源佤族自治县勐董镇人民政府2026年预算公开
浏览:15次 字体:【

勐董镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 勐董镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐董镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

勐董镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设。落实党建工作责任制,推进本镇机关及辖区内村(社区)、各类组织党建工作。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我镇共设置9个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、边防和平安法治办公室、党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)、综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)、产业发展和技术服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.继续扛稳粮食安全重任严守生态保护、永久基本农田管控边界,建立防止耕地“流出”“撂荒”长效机制,坚决遏制耕地“非农化”、严控“非粮化”。

2.继续抓实项目谋划实施。继续以“抓项目就是抓经济、就是抓发展、就是抓安全”的工作思路,谋项目、争项目。

3.继续打牢产业发展基础。围绕全县11个重大产业链链长制工作,深化对行情、镇情、村情、民情的认识,完善工作思路,创新工作举措,加大科技投入,不断打牢农村产业综合基础。

4.继续巩固成果有效衔接。聚焦“三个落实、一个巩固”开展好防止返贫动态监测和帮扶工作,加强“三类对象”的实时跟踪。

5.继续推进和美乡村建设。谋划实施好现代化边境幸福村建设巩固提升工作,继续抓实“绿美乡村”“鲜花盛开的村庄”“厕所革命”等工作。

6.继续抓实生态环境治理。坚持绿水青山就是金山银山的理念,坚决打赢污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土保卫战。继续落实好河(湖)长制、林长制责任,实施好天然林停伐保护、国家级公益林管护、义务植树等工作,杜绝各类环境问题的发生。

7.继续提升民生服务水平。坚持以人民为中心,把服务“一老一小”作为民生之要,扎实做好民生保障工作。

8.继续规范行使行政职权。适应和落实好全面深化改革的基层事项,推进明责、赋权、扩能。

9.继续巩固民族团结成果。以铸牢中华民族共同体意识为主线,继续以共庆民族节日、共技文体赛事、共创团结示范的具体措施,巩固提升全镇民族团结成果。

10.继续维护发展安全局面。落实党政军警民“五位一体”合力强边固防机制,履行边境立体化防控体系责任和“段长制”责任。

二、预算单位基本情况

我镇编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2026年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制78人,其中:行政编制34人,工勤人员编制0人,事业编制44人。在职实有78人,其中:财政全额保障78人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人,其中:离休0人,退休47人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

勐董镇人民政府2026年财务总收入45359868.42元,其中:一般公共预算40369868.42元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入3000000元。

与上年对比我镇财务总收入增加22011131.54元,增幅94.27%,主要原因分析:一是将我镇强边固防工作补贴及联防员补助和生活保障经费纳入2026年本级预算,故一般公共预算财政拨款收入较上年增加;二是根据年度工作计划申请使用我镇非税收入,故其他收入较上年增加。

(二)财政拨款收入情况

勐董镇人民政府2026年财政拨款收入40369868.42元,其中:本年收入40369868.42元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款40369868.42元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比我镇财政拨款收入增加19421131.54元,主要原因分析:将我镇强边固防工作补贴及联防员补助和生活保障经费纳入2026年度本级预算,故一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

勐董镇人民政府2026年预算总支出44769868.42元。财政拨款安排支出40369868.42元,其中:基本支出23644812.42元,与上年对比增加2854075.54元,主要原因分析:较上年相比我镇在职人员增加,工资薪金及工作经费相应增加;项目支出21125056元,与上年对比增加20967056元,主要原因分析:将我镇强边固防工作补贴及联防员补助和生活保障经费纳入2026年度本级预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-行政运行(项)”支出157067.12元,主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出;

2.2010104“一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-人大会议(项)”支出80000元,主要用于乡镇人大会议支出;

3.2010107“一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-人大代表履职能力提升(项)”支出66000元,主要用于乡镇人大代表活动支出;

4.2010301“一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)”支出3644208.02元,主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费、武装工作经费、非税收收入资金、自有资金等支出;

5.2010399“一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)”支出1128341.16元,主要用于临聘人员补助支出;

6.2010650“一般公共服务支出(类)-财政事务(款)-事业运行(项)”支出221370.4元,主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出;

7.2011101“一般公共服务支出(类)-纪检监察事务(款)-行政运行(项)”支出450986.32元,主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出;

8.2012901“一般公共服务支出(类)-群众团体事务(款)-行政运行(项)”支出155776.32元,主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出;

9.2012902“一般公共服务支出(类)-群众团体事务(款)-一般行政管理事务(项)”支出10000元,主要用于乡镇村(社区)妇联工作经费支出;

10.2013101“一般公共服务支出(类)-党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)”支出774661.8元,主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出;

11.2010102“一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-一般行政管理事务(项)”支出160000元,主要用于人大换届工作经费支出;

12.2070109“文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-群众文化(项)”支出662777.85元,主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出;

13.2080150“社会保障和就业支出(类)-人力资源和社会保障管理事务(款)-事业运行(项)”支出246688.77元,主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出;

14.2080501“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休(项)”支出578159.8元,主要用于行政退休职工统筹外工资发放支出;

15.2080502“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-事业单位离退休(项)”支出430282.6元,主要用于事业退休职工统筹外工资发放支出;

16.2080505“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费(项)”支出1367364.96元,主要用于在职人员养老保险费用支出;

17.2080801“社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-死亡抚恤(项)”支出546046.8元,主要用于遗属补助支出;

18.2089999“社会保障和就业支出(类)-其他社会保障和就业支出(款)-其他社会保障和就业(项)”支出19250元,主要用于安家费支出;

19.2100101“卫生健康支出(类)-卫生健康管理事务(款)-行政运行(项)”支出155776.32元,主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出;

20.2101101“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”支出244409.97元,主要用于行政人员医疗保险费用支出;

21.2101102“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)”支出315046.67元,主要用于事业人员医疗保险费用支出;

22.2101199“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗(项)”支出45592.06元,主要用于在职人员大病保险、工伤保险支出;

23.2130104“农林水支出(类)-农业农村(款)-事业运行(项)”支出3638964.97元,主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出;

24.2130204“农林水支出(类)-林业和草原(款)-事业机构(项)”支出534086.78元,主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出;

25.2130303“农林水支出(类)-水利(款)-机关服务(项)”支出246492.01元,主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出;

26.2130705“农林水支出(类)-农村综合改革(款)-对村民委员会和村党支部的补助(项)”支出7065938元,主要用于村(社区)干部补助、其他村(社区)岗位人员补助、村(居)小组、村(社区)工作经费支出;

27.2130799“农林水支出(类)-农村综合改革(款)-其他农村综合改革(项)”支出1100600元,主要用于定额人员补助支出;

28.2030699“国防支出(类)-国防动员(款)-其他国防动员支出(项)”-支出15298456元,主要用于联防员补助及联防所经费支出;

29.2210201“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”支出1025523.72元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为:基本支出23644812.42元,项目支出16725056元。

1.“30101”基本工资支出3729636元(其中:基本支出3729636元,项目支出0元);

2.“30102”津贴补贴支出2950356元(其中:基本支出2950356元,项目支出0元);

3.“30103”奖金支出798566元(其中:基本支出798566元,项目支出0元);

4.“30107”绩效工资2516676元(其中:基本支出2516676元,项目支出0元);

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1367364.96元(其中:基本支出1367364.96元,项目支出0元);

6.“30110”职工基本医疗保险缴费559456.64元(其中:基本支出559456.64元,项目支出0元);

7.“30112”其他社会保障缴费79245.46元(其中:基本支出79245.46元,项目支出0元);

8.“30113”住房公积金1025523.72元(其中:基本支出1025523.72元,项目支出0元);

9.“30201”办公费1814000元(其中:基本支出1368000元,项目支出446000元);

10.“30211”差旅费50000元(其中:基本支出50000元,项目支出0元);

11.“30217”公务接待费10000元(其中:基本支出10000元,项目支出0元);

12.“30228”工会经费74369.28元(其中:基本支出74369.28元,项目支出0元);

13.“30231”公务用车运行维护费34000元(其中:基本支出34000元,项目支出0元);

14.“30239”其他交通费用336600元(其中:基本支出336600元,项目支出0元);

15.“30302”退休费1003442.4元(其中:基本支出1003442.4元,项目支出0元);

16.“30305”生活补助16967585.16元(其中:基本支出7089529.16元,项目支出16259056元);

17.“30304”抚恤金546046.8元(其中:基本支出546046.8元,项目支出0元);

18.“30205”水费支出8000元(其中:基本支出8000元,项目支出0元);

19.“30206”电费支出20000元(其中:基本支出20000元,项目支出0元);

20.“30207”邮电费支出78000元(其中:基本支出78000元,项目支出0元);

21.“30216”培训费支出20000元(其中:基本支出0元,项目支出20000元);

五、县对下专项转移支付情况

勐董镇人民政府2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

勐董镇人民政府2026年部门预算无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

勐董镇人民政府2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

勐董镇人民政府2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采

2026年勐董镇人民政府预算公开表.xlsx

购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额83450元,其中:政府采购货物预算36450元、政府采购服务预算47000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

勐董镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44000元,较上年减少17000元,下降27.87%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

勐董镇人民政府2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2.公务接待费

勐董镇人民政府2026年公务接待费预算为10000元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

勐董镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为34000元,较上年减少17000元,下降33.33%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费34000元,较上年减少17000元,下降33.33%。

减少原因:因我镇公务用车云S81868严重老化已报废处置,本年度年初公务用车实有辆为2辆,故公务用车运行维护费较上年减少。

(二)上级资金

勐董镇人民政府2026年上级资金“三公”经费预算合计520000元,较上年增加400000元,增长333.33%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

勐董镇人民政府2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2.公务接待费

勐董镇人民政府2026年公务接待费预算为30000元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为37次,共计接待375人次。

3.公务用车购置及运行维护费

勐董镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为490000元,较上年增加400000元,增长81.63%。其中:公务用车购置费400000元,较上年增加400000元,增长100%;公务用车运行维护费90000元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为3辆。

增加原因:因我镇公务用车云S81868严重老化已报废处置,为保障全镇工作正常开展,本年度已申请购置公务用车,故公务用车购置费较上年增加。

(三)自有资金

勐董镇人民政府2026年自有资金“三公”经费预算为0元。

(四)非财政拨款

勐董镇人民政府2026年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

勐董镇人民政府2026年度部门共申报项目 8个,纳入年初预算项目8个,财政预算安排16725056元,编制绩效目标8个,其中:重点项目8个,财政预算安排16725056元,编制绩效目标8 个。具体如下:

(一)人大代表活动经费

1.项目名称:人大代表活动经费

2.立项依据:《关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》

3.项目实施单位:沧源佤族自治县勐董镇人民政府

4.项目基本概况:通过组织66名人大代表开展为民办实事、绿美家乡建设等人大代表活动,组织人大代表开展考察培训学习活动等,有效提高人大代表工作效率。

5.项目实施内容:组织人大代表开展考察培训学习活动。

6.资金安排情况:2026年预算安排66000元。

7.项目实施计划:组织66名人大代表开展为民办实事、绿美家乡建设等人大代表活动,组织人大代表开展考察培训学习活动;

8.项目实施成效:有效提高人大代表工作效率。

(二)武装工作经费

1.项目名称:武装工作经费

2.立项依据:根据我镇2026年工作计划

3.项目实施单位:沧源佤族自治县勐董镇人民政府

4.项目基本概况:通过开展我镇武装工作所需的相关费用,涵盖武装工作宣传、民兵拉练、征兵宣传等;保障我镇武装工作稳定运行。

5.项目实施内容:组织我镇开展武装工作宣传、民兵拉练、征兵宣传等工作。

6.资金安排情况:2026年预算安排10000元。

7.项目实施计划:通过进行5次及以上民兵拉练、制作武装工作宣传栏等,有效提高武装工作效率,保障武装工作稳定运行。

8.项目实施成效:保障武装工作稳定运行。

(三)乡镇村(社区)妇联工作经费

1.项目名称:乡镇村(社区)妇联工作经费

2.立项依据:沧办发〔2017〕200号

3.项目实施单位:沧源佤族自治县勐董镇人民政府

4.项目基本概况:通过开展2026年勐董镇召开基层妇女会议、举行妇女儿童活动、宣传妇女儿童安全教育,使基层妇女工作有效运行。

5.项目实施内容:组织我镇开展2026年勐董镇召开基层妇女会议、举行妇女儿童活动、宣传妇女儿童安全教育。

6.资金安排情况:2026年预算安排10000元。

7.项目实施计划:通过开展基层妇女会议(含召开执委会议、妇女会议各4次)、庆祝“三八”妇女节、“六一”儿童节、暑期儿童安全知识宣传等活动,使基层妇女工作有效运行。

8.项目实施成效:保障基层妇女工作有效运行。

(四)乡镇人大会议经费

1.项目名称:乡镇人大会议经费

2.立项依据:根据我镇2026年人大工作计划安排。

3.项目实施单位:沧源佤族自治县勐董镇人民政府

4.项目基本概况:开展2026年勐董镇人民代表大会工作,推进人大工作进程。

5.项目实施内容:组织我镇开展勐董镇人民代表大会选举。

6.资金安排情况:2026年预算安排80000元。

7.项目实施计划:通过在2026年召开2次人民代表大会会议,有效提高人大代表工作效率,推进勐董镇人大工作进程。

8.项目实施成效:提高人大代表工作效率。

(五)人大换届选举经费

1.项目名称:人大换届选举经费

2.立项依据:沧人办发〔2021〕25号

3.项目实施单位:沧源佤族自治县勐董镇人民政府

4.项目基本概况:组织开展人大换届工作,有效保障换届工作顺利进行。

5.项目实施内容:组织开展人大换届工作,采购办公物资、开展业务培训。

6.资金安排情况:2026年预算安排160000元。

7.项目实施计划:通过组织开展人大换届工作,有效保障换届工作顺利进行。

8.项目实施成效:有效保障换届工作顺利进行。

(六)自有资金其他收入及非税收入资金

1.项目名称:自有资金其他收入及非税收入资金

2.立项依据:根据我镇2026年工作计划安排。

3.项目实施单位:沧源佤族自治县勐董镇人民政府

4.项目基本概况:购置公务用车、采购单位所需物资、支付项目款、缴纳在职人员个人部分保险及个税、公益性岗位补助及保险。

5.项目实施内容:购置公务用车、采购单位所需物资、支付项目款、缴纳在职人员个人部分保险及个税、公益性岗位补助及保险。

6.资金安排情况:2026年预算安排4400000元。

7.项目实施计划:购置公务用车、采购单位所需物资、支付项目款、缴纳在职人员个人部分保险及个税、公益性岗位补助及保险。

8.项目实施成效:有效保障单位正常运转、项目正常实施、人员社会保障费用按时缴纳。

)勐董镇联防员补助和生活保障经费

1.项目名称:勐董镇联防员补助和生活保障经费

2.立项依据:《沧源佤族自治县边境联防所运行管理规定(试行)》

3.项目实施单位:沧源佤族自治县勐董镇人民政府

4.项目基本概况:通过发放83名联防员2025年9月-12月以及2026年工资、按时缴纳保险、按时保障生活补助,有效保障边境联防员的基本生活开销,激励边境联防员的工作积极性。

5.项目实施内容:发放83名联防员2025年9月-12月以及2026年工资、按时缴纳保险、按时保障生活补助。

6.资金安排情况:2026年预算安排15298456元。

7.项目实施计划:通过发放83名联防员2025年9月-12月以及2026年工资、按时缴纳保险、按时保障生活补助,有效保障边境联防员的基本生活开销,激励边境联防员的工作积极性。

8.项目实施成效:有效保障边境联防员的基本生活开销,激励边境联防员的工作积极性。

)勐董镇强边固防及党组织工作经费

1.项目名称:勐董镇强边固防及党组织工作经费

2.立项依据:勐党发〔2021〕88号

3.项目实施单位:沧源佤族自治县勐董镇人民政府

4.项目基本概况:通过向120名强边固防人员发放2026年强边固防工作补贴、向7个党组织发放工作经费,有序推进强边固防工作及党组织工作。

5.项目实施内容:发放2026年强边固防工作补贴、向7个党组织发放工作经费,有序推进强边固防工作及党组织工作。

6.资金安排情况:2026年预算安排1100600元。

7.项目实施计划:通过向120名强边固防人员发放2026年强边固防工作补贴、向7个党组织发放工作经费,有序推进强边固防工作及党组织工作。

8.项目实施成效:有序推进强边固防工作及党组织工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

    2.政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐董镇人民政府2026年机关运行经费安排1978969.28元,较上年增加548210.88元,主要原因分析:较上年相比我镇在职人员增加,工资薪金及工作经费相应增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,我镇资产总额68458300元,其中,流动资产68290100元,固定资产168200元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加17737246.64元,其中固定资产增加1546.64元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

勐董镇人民政府2026年度政府性基金预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算,故政府性基金预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

扫一扫在手机打开当前页面
分享: